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2026年湖南省生产力促进中心单位预算

湖南省科学技术厅门户网站 发布时间: 2026-03-31 08:30 【字体:

第一部分 2026单位预算说明

第二部分 2026单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

      16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

      17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

指导和协调全省生产力促进中心体系建设,组织社会科技力量为中小企业提供综合配套服务;承担大学生创业导师体系建设及服务工作,负责大学生创业指导工作室体系建设、数据统计与绩效评估工作;承担工信部科技型企业孵化器申报推荐工作,承担省级科技型企业孵化器申报与认定、火炬统计、绩效评价工作;承担概念验证中心体系构建工作;承担科技服务业相关工作;承担高新区认定和管理工作,指导高新区提质升级;承担创新型县(市、区)建设、中央引导地方专项验收及绩效评价的事务性工作;开展科技成果评价、成果转化试点及其他科技咨询与技术服务工作;负责科技大厦安全生产、维修维护、资产管理、后勤管理等工作;负责科技大厦招租及驻楼企业日常管理工作,承担省科学技术厅交办的其他工作。

(二)机构设置。

湖南省生产力促进中心是隶属于湖南省科技厅的正处级公益二类事业单位,内设4个部门:综合部、资产管理部、创新创业服务一部、创新创业服务二部。

二、预算单位构成

单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括湖南省生产力促进中心本级。湖南省生产力促进中心无下属预算单位。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本单位收入预算1749.19万元,其中,一般公共预算拨款1596.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入60万元,其他收入86万元,上年结转结余6.97万元。收入较去年增加119.06万元,主要是增加支持大学生创业、概念验证中心与科技服务业重点业务工作,故省创新创业服务管理项目收入增加。

(二)支出预算:2026本单位支出预算1749.19万元,其中,科学技术1621.35元,社会保障和就业支出47.61万元,卫生健康支出22.2万元,住房保障支出58.03万元。支出较去年增加119.06万元,主要是增加支持大学生创业、概念验证中心与科技服务业重点业务工作,导致业务工作经费支出增加。

、一般公共预算拨款支出

2026本单位一般公共预算拨款支出预算1603.19万元,其中,科学技术支出1475.35万元,占92.03%社会保障和就业47.61万元,占2.97%;卫生健康22.2万元,占1.38%住房保障58.03万元,占3.62%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026本单位基本支出预算数336.22万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026本单位项目支出预算1266.97万元其中:上年结转各类项目资金6.97万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费支出370万元,主要用于承担大学生创业、概念验证中心、高新园区、科技企业孵化器和大学科技园等创新创业平台的认定以及承担中央引导地方专项绩效评估省创新创业服务管理工作方面;运行维护经费支出890万元,主要用于湖南科技大厦运行维护所需费用

、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026本单位运行经费5.2万元,比上年预算减少13.17万元,下降71.69%主要是为贯彻落实习惯过紧日子要求,持续压减行政运行经费。

(二)三公经费预算:2026本单位三公经费预算数为5.1万元,其中,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费5万元。2026三公经费预算较上年增加1.93万元,主要是因业务工作需要,增加因公出国费用

(三)一般性支出情况:2026本单位会议费预算3万元,拟召开湖南省科技服务业政策解读宣讲和行业交流研讨会议,人数70人,内容为根据拟出台的《湖南省科技服务业高质量发展行动方案(2026-2028年)》,组织省内科技系统、行业协会等相关人员进行政策解读宣讲并进行交流研讨。培训费预算12.3万元,拟开展孵化器业务培训,人数140人,内容为开展全省孵化器统计、申报、运营管理业务培训和政策宣讲以及相关论坛研讨等拟召开科研助理岗位培训会,人数25人,内容为落实国家关于开发科研助理岗位、促进高校毕业生就业部署,邀请专家为省内从事科研项目辅助研究、科技成果转移转化以及财务助理等工作的人员进行专项培训;拟召开《湖南省省级高新技术产业开发区认定和管理办法》政策宣讲培训会,人数50人,内容为组织全省科技系统相关人员就落实好《湖南省省级高新技术产业开发区认定和管理办法》进行政策宣讲及业务培训;拟召开高新区科技主管部门业务能力提升培训会,人数40人,内容为邀请专家面向省内各高新区科技主管部门负责同志开展业务能力提升培训;拟召开科技服务业从业人员业务能力提升培训会,人数40人,内容为针对我省科技服务业重点领域,组织专家面向从业人员开展专题培训;拟召开湖南省事业单位工作人员培训会,人数14人,内容为职工参加湖南省事业单位思想政治、业务能力、法律法规、行业知识等相关培训;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2026本部门政府采购预算总额368万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算368万元。

委托业务费情况:2026单位委托业务费217.8万元,比上年预算增加49.5万元,上升29.41%,主要是为做好支持大学生创业、概念验证中、中央引导地方发展专项项目管理等业务工作,拟委托第三方单位开展创业导师校园行活动,聘请第三方机构协助开展相关服务工作,开展项目绩效评价等工作,故委托业务费较上年增加

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备2台。2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026单位整体支出绩效目标的金额1742.22万元,其中,基本支出376.22万元,项目支出1366万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2026单位预算表

     2026年湖南省生产力促进中心省级单位预算公开表

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2026年湖南省生产力促进中心单位预算

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