2026年湖南省火炬创业中心单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
湖南省火炬创业中心主要承担高新技术企业、技术先进型服务企业认定的相关服务工作,为高新技术企业提供孵化条件、资金筹措、人才培训等综合服务;承担火炬统计与分析工作;承担科技型中小企业培育、评价等相关服务工作,为科技型中小企业提供技术咨询、培训、信息等综合服务;负责湖南省创新创业大赛的具体实施工作;承担新型研发机构的相关事务性工作;承担省科学技术厅交办的其他工作。
(二)机构设置。
湖南省火炬创业中心(湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心)成立于1991年,是湖南省科学技术厅直属的全额拨款公益一类事业单位,2009年3月加挂了"湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心"牌子,实行"两块牌子,一套人马"。湖南省火炬创业中心内设部门为3个,分别为:综合部、高新技术企业服务部、科技型中小企业服务部。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
湖南省火炬创业中心本级。湖南省火炬创业中心无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算508.22万元,其中,一般公共预算拨款465.00万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入0万元和上年结转结余43.22万元。收入较去年减少26.81万元,主要是今年减少了“创新积分制”业务工作,故业务工作经费减少。
(二)支出预算:2026年本单位支出预算508.22万元,其中,科学技术支出442.2万元,社会保障和就业支出21.7万元,卫生健康支出12.00万元,住房保障支出32.32万元。支出较去年减少26.81万元,主要是因为2026年减少了“创新积分制”工作,导致业务工作经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算508.22万元(含上年结转支出43.22万元),其中,科学技术支出442.2万元,占87.01%;社会保障和就业支出21.70万元,占4.2%;卫生健康支出12.00万元,占2.36%;住房保障支出32.32万元,占6.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数217.00万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。
(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算291.22万元(其中:上年结转各类项目资金43.22万元),主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出248万元,主要用于湖南省创新创业大赛及科技型企业培育服务工作、湖南省新型研发机构服务管理两个项目的业务工作经费。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本单位运行经费7.8万元,比上年预算增加0.67万元,上升9.40%,主要是今年新增相关业务调研学习计划,因此增加差旅费预算。
(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为5.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费5万元。2026年“三公”经费预算较上年增加1.9万元,主要是今年因工作安排增加了出国计划,因公出国(境)费增加。
(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算11万元,拟组织湖南省高新技术企业认定评审,分2批进行,人数合计约1000人,内容为湖南省高新技术企业认定评审、变更事项评审、复核评审等;拟举行湖南省创新创业大赛评审,人数合计约200人,内容为湖南省创新创业大赛评审、服务活动等;拟组织湖南省新型研发机构评审,人数约40人,内容为新型研发机构评审会议。培训费预算5.2万元,拟开展高新技术企业和科技型中小企业相关政策培训,人数约1000人,内容为高新技术企业认定和科技型中小企业政策宣讲等;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)委托业务费情况:2026年单位的委托业务费 10万元,比上年预算增加 10万元,主要是因为湖南省创新创业大赛设置国际赛道,需要增加同声传译等相关委托服务。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为465万元,其中,基本支出217万元,项目支出248万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、科学技术管理事务:反映科技部门用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务等各级政府科学技术管理事务方面的支出。
第二部分 2026年单位预算表
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