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2021年湖南省国际人才智力交流协作中心单位预算

湖南省科学技术厅门户网站 发布时间: 2021-03-24 10:15 【字体:

2021湖南省国际人才智力交流协作中心单位预算


第一部分 2021单位预算说明

第二部分 2021单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

省国际人才智力交流协作中心作为湖南省科学技术厅管理的正处级公益一类事业单位。主要职责是:承担科技创新人才项目的评价、服务等事务性工作。承担省自然科学研究系列职称评审的事务性工作。承担高端外国专家引进、国际人才交流和服务等事务性工作。承担重点外国专家联络、服务管理、表彰奖励以及外国专家来湘活动的事务性工作。承担湖南省院士咨询与交流促进会的日常服务工作。承担厅系统干部教育培训、科技人才培训等事务性工作。承担省科学技术厅交办的其他工作。

(二)机构设置。

湖南省国际人才智力交流协作中心设综合部人才评价部院士专家服务部3内设机预算构成单位包括湖南省国际人才智力交流协作中心,无下属单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算一般公共预算。2021年本单位收入预算243.14万元,其中,一般公共预算拨款243.14万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算293.14万元,其中,科学技术支出255.18万元,社会保障和就业支14.04 万元住房保障支出23.92万元。

本单位为2020年新增预算单位,2020年无预算数。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算293.14万元,其中,科学技术支出255.18万元,87.05 %;社会保障和就业支出14.04万元,4.79 %;住房保障支出23.92元,8.16 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数133.14万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及水电物业费、工会经费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算160.00万元(其中上年结转的科研项目资金50.00本年项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费,其中:业务工作经费支出110.00万元,主要用于科技创新人才评价与服务、院士咨询会秘书处日常服务工作、中国国际人才交流大会

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费6.21万元,主要包括水电物业费、工会经费等

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费2.00万元。2021三公经费预算较上年增加2.00万元,主要原因为新增预算单位,2020年无“三公”经费预算数。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算7.25万元,主要召开省自然科学研究系列职称评审会议,人数120人,内容为湖南省自然科学研究系列中、高级职称评审;培训费预算0.00万元。

(四)政府采购情况:2021单位政府采购预算总额0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为293.14万元,其中,基本支出133.14万元,项目支出160.00万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021单位预算表


湖南省国际人才智力交流协作中心2021年预算表.pdf
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2021年湖南省国际人才智力交流协作中心单位预算

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