2025年湖南省生产力促进中心单位预算
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
指导和协调全省生产力促进中心体系建设,组织社会科技力量为中小企业提供综合配套服务;承担科技企业孵化器、众创空间、星创天地和大学科技园等创新创业平台的认定、备案、统计等事务性工作;承担高新园区、现代农业科技示范区、农业科技园区、农村特色产业科技示范基地、高新技术产业基地、文化和科技融合示范基地申报认定、日常服务等事务性工作;承担推动创新型城市、创新型县市建设的相关事务性工作;负责科技大厦等中心持有固定资产的运维管理,统筹协调科技大厦日常安保工作;负责管理科技大厦固定资产,确保国有资产保值增值;承担省科学技术厅交办的其他工作。
(二)机构设置。
湖南省生产力促进中心是隶属于湖南省科技厅的正处级公益二类事业单位,内设4个部门:综合部、资产管理部、创新创业服务一部、创新创业服务二部。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括湖南省生产力促进中心本级。湖南省生产力促进中心无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1630.13万元,其中,一般公共预算拨款1479.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入60万元,其他收入82万元,上年结转结余9.01万元。收入较去年增加49.67万元,主要是增加了支持大学生创业等相关业务工作经费,故省创新创业服务管理项目收入增加。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算1630.13万元,其中,科学技术1527.91万元,社会保障和就业支出48.01万元,卫生健康支出20.50万元,住房保障支出33.71万元。支出较去年增加49.67万元,主要是支持大学生创业等相关业务工作增加,导致业务工作经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1488.13万元,其中,科学技术支出1385.91万元,占93.13%;社会保障和就业48.01万元,占3.23%;卫生健康20.50万元,占1.38%;住房保障33.71万元,占2.26%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数309.12万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算1179.01万元(其中:上年结转各类项目资金9.01万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出220万元,主要用于承担高新园区、科技企业孵化器和大学科技园等创新创业平台的认定以及承担中央引导地方专项绩效评估等省创新创业服务管理工作方面;运行维护经费支出950万元,主要用于湖南科技大厦运行维护所需费用。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位运行经费18.37万元,比上年预算减少0.88万元,下降4.57%,主要是各部门单位加强信息化办公,出行减少导致市内交通费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为3.17万元,其中,公务接待费0.17万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费3万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.33万元,主要是按照坚持落实过“紧日子”要求,建立节约型财政保障机制,严控“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:
2025年本单位会议费预算 3.2 万元,拟召开省级高新区技术产业开发区认定专家论证会,人数约50人,内容为对园区的基本情况、产业发展、创新创业、规划对接和综合排名等进行论证;拟召开孵化载体绩效评价会,人数约40人,内容为对孵化载体管理能力、孵化服务能力、孵化成效、社会贡献等情况进行评价;拟召开孵化载体认定评审会,人数约20人,内容为对科技企业孵化器的场地建设、软硬件环境、服务功能、人才队伍、在孵企业(团队)、资金配套、平台建设等情况进行认定;拟召开中央引导地方专项验收会,人数约50人,内容为了解中央引导地方专项项目的主要研究内容完成情况、技术成果指标完成情况、科技成果转移转化与推广应用情况、经济和社会效益完成情况、经费使用管理情况。
2025年本单位培训费预算 12.33万元,拟开展科技服务能力提升(含大学生创业导师专题)培训,人数约400人,内容为孵化载体业务培训、创业政策宣讲、论坛等活动;拟开展湖南省事业单位工作人员培训,人数11人,内容为湖南省事业单位工作人员培训。
2025年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 740万元,其中,货物类采购预算380万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算360万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值100万元以上设备2台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备1台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1621.12万元,其中,基本支出339.12万元,项目支出1282万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算表
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