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2024年湖南省科学技术事务中心单位预算

湖南省科学技术厅门户网站 发布时间: 2024-03-13 10:43 【字体:

目  录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表



第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

根据《关于印发〈湖南省科学技术事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(湘编〔2019〕22号)有关规定,湖南省科学技术事务中心作为湖南省科学技术厅管理的副厅级公益一类事业单位。主要职责是承担省科学技术厅各类科技计划项目咨询、受理和评审;科技计划项目运行过程的评估评价、组织项目验收及后续服务;为科技管理平台建设、维护和科研项目资金协调、评估等提供技术支持和服务保障以及科技项目专家库、评估机构库的建设和日常维护;科技监督评价、科技评估管理、科研诚信和信用体系建设及省科学技术厅系统绩效评估;科学普及、科学传播、科技宣传、省科学技术厅新闻发布等相关服务;负责湖南军民科技协同创新平台建设和日常运营工作;军民两用科技成果中试熟化及工程转化中心、军民融合科技创新产业园、军民融合协同创新中心等科技服务平台建设及管理;推动国防科技大学等高等院校科技成果转化、促进军民两用技术双向转化和知识产权运营;引进军民融合高端人才、培育军民融合人才队伍、孵化军民融合创新型企业等相关服务工作;完成省科学技术厅交办的其他工作。

(二)机构设置

湖南省科学技术事务中心于2019年9月10日获批成立,加挂省产业技术协同创新研究院牌子。根据湘编〔2019〕22号文件规定,事务中心内设6个副处级部门,分别为:综合部、咨询评审部、项目运行服务部、绩效评价部、军民平台建设部、军民融合成果转化部。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括湖南省科学技术事务中心本级。湖南省科学技术事务中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2934.17万元,其中,一般公共预算拨款2389.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入120万元和上年结转结余424.86万元。收入较去年增加52.81万元,主要是增加其他收入-知识产权成果转化收益。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算2934.17万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出2550.86万元,社会保障和就业支出161.31万元,卫生健康支出72.00万元,住房保障支出150.00万元。支出较去年增加52.81万元,主要是退休人员较上年增加3人,导致社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2814.17万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;科学技术支出2430.86万元,占86.38%;社会保障和就业支出161.31万元,占5.73%;卫生健康支出72.00万元,占2.56%;住房保障支出150.00万元,占5.33%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数1269.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、社会保险、津贴补贴等人员经费以及差旅费、邮电费、其他交通费、车辆使用维护费、工会经费、福利费、党建活动经费等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算1544.86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出1504.86万元,主要用于科技计划项目申报受理立项评审、科技项目运行管理、科技经费管理与服务工作、科技新闻与宣传、科技成果转化等方面;省级专项资金支出40万元,主要用于人才发展专项项目评审等支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位的运行经费100万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为25.50万元,其中,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行费6.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.50万元),因公出国(境)费16.50万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.50万元,主要是公务接待费减少0.5万元。

(三)一般性支出情况:

2024年本单位会议费预算46万元,拟召开科研诚信、经费管理专题研讨会,人数为100人,内容为围绕2024年科研诚信、经费管理专题展开研讨;拟召开项目评审会议,人数为1000人,内容为组织专家对科技计划项目进行评审,至少40场次;拟召开项目验收会议,人数100人,内容为组织专家对科技计划项目进行验收。

2024年本单位培训费预算63.5万元,拟开展厅归口预算管理单位财务人员专题培训,人数100人,内容为根据厅资配处计划,组织厅归口预算管理单位财务人员进行实务操作与综合素质提升培训;拟开展项目申报、受理、政策宣讲等培训,人数60人,内容为针对科技计划项目人数申报、受理、验收等相关最新政策进行宣讲培训;拟开展干部履职能力提升培训,人数35人,内容为组织中心干部深入学习贯彻党的二十大精神,提升干部履职尽责的本领;拟开展科技成果转化培训,人数100人,内容为结合成果转化相关政策,组织科技成果转化全链条服务人才相关培训。

2024年,无举节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算1.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2509.31万元,其中,基本支出1369.31万元,项目支出1140.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年单位预算表


湖南省科学技术事务中心2024年预算表

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2024年湖南省科学技术事务中心单位预算

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