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省科技厅出台实施内部审计制度

湖南省科学技术厅门户网站 发布时间: 2010-11-22 00:00 【字体:

内部审计是指由单位内部设置的专职机构及人员独立地对本单位的财政财务收支及有关经济活动进行审查,从而实现健全内部控制、维护财经纪律、改善经营管理、提高经济效益的综合性经济监督活动,它与政府审计、注册会计师审计共同构成了我国的审计体系。内部审计是单位管理机能的有机组成部分,它对单位管理手段妥善与否、有无弊漏进行经常性的检查、分析和评价,能够及时地发现单位管理的薄弱环节,有针对性地预防贪污腐败等行为的发生。

今年是省科技厅的“制度建设年”。科技厅党组以规范权力运行、提升机关效能、加强党风廉政建设为出发点,加强了制度建设,强化了内部监管,以确保科技为我省经济发展“转方式、调结构、抓改革、强基础、惠民生”提供引擎和支撑作用。基于此,科技厅组织人员拟定了《湖南省科技厅内部审计制度》(以下简称《内审制度》)。在《内审制度》拟定过程中,查阅了国家和省里的相关文件精神,参考了其他政府组成部门的做法,书面征求了厅属各部门、单位的意见,组织相关人员进行了多次讨论修改,最后得以定稿并出台实施。

《内审制度》主要针对厅属各部门、单位的预算执行、财务收支、资产管理、经济责任以及重大事项的合理性、真实性和效益情况进行审查评价。整个制度共八章三十一条,分别从出台目的与适用范围、审计机构设置与审计人员选派、审计机构与人员职责、审计内容与权限、审计工作程序、厅属单位日常监督、违规责任追究等方面对科技厅内部审计事项进行了明确规定。该制度的政策依据充分,内容科学合理,可操作性强,它的出台实施将使科技厅内部审计工作得到规范与加强,有力地促进了科技厅内部控制机制的建立与完善。

(来源:条财处、纪检监察室)

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省科技厅出台实施内部审计制度

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