2026年湖南省对外科技交流中心单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
湖南省对外科技交流中心主要承担我省与其他国家和地区、国际组织间以及对粤港澳、长三角等区域和台湾地区的科技创新合作与交流的相关服务、促进工作;承担外国专家在湘创新创业、外国人来华工作许可的相关服务工作;承担湖南省科技创新创业人才出国(境)培训和科技因公出国(境)团组的相关事务性工作;承担我省与中国科学院、中国工程院以及有关高校、科研院所、创新平台等机构的科技创新合作相关服务促进工作;承担全省国家级与省级国际科技合作基地的相关服务工作,开展国际科技合作与交流以及对港澳台地区科技合作与交流的统计调查和重点工作年度监测;围绕国家、省重大科技战略和省、厅重大决策部署,协助开展我省对外科技交流合作相关重大问题研究。
(二)机构设置。
湖南省对外科技交流中心于1982年经省政府批准成立,是湖南省科技厅直属的从事对外科技交流活动的公益二类事业单位。中心内设3个部门,分别为综合部、科技交流与外联培训部、平台项目调研部。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括
湖南省对外科技交流中心本级。湖南省对外科技交流中心无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算372.80万元,其中,一般公共预算拨款253.65万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,事业收入110.00万元,上年结转结余9.15万元。收入较上年减少64.99万元,主要是2025年加快了单位项目进度,上年结转结余经费减少,以及单位事业服务收入减少。
(二)支出预算:2026年本单位支出预算372.80万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出309.15万元,社会保障和就业支出24.00万元,卫生健康支出10.00万元,住房保障支出29.65万元。支出较上年减少64.99万元,主要是与收入减少原因一致。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算262.80万元,其中,科学技术支出199.15万元,占75.78%;社会保障和就业支出24.00万元,占9.13%;卫生健康支出10.00万元,占3.81 %;住房保障支出29.65万元,占11.28%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数193.65万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算69.15万元(其中:上年结转项目资金9.15万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出69.15万元,主要用于对外科技合作与交流、“一带一路”国际科技合作与交流、加强与大院大所大校大企合作等工作。
五、政府性基金预算支出
2026年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本单位运行经费5.55万元。2026年本单位运行经费预算较上年持平。
(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为5.20万元,其中,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费5.00万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算 5.40 万元,拟召开对外科技合作与交流相关活动,人数约100人,内容为围绕对外科技交流、重点单位、重点领域等中心工作,开展重点座谈调研或相关交流活动。培训费预算 0.15万元,拟开展2026年度事业单位工作人员培训,人数 8 人,内容为事业单位工作人员继续教育。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0场,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)委托业务费情况:2026年本单位的委托业务费12.80万元,比上年预算减少0.40万元,下降3%,主要是单位事业服务收入减少,导致委托业务费较上年有所减少。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为363.65万元,其中,基本支出223.65万元,项目支出140.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、科学技术管理事务:反映科技部门用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务等各级政府科学技术管理事务方面的支出。
第二部分 2026年单位预算表
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