2025年湖南省科学技术事务中心单位预算
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
根据《关于印发〈湖南省科学技术事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(湘编〔2019〕22号)有关规定,湖南省科学技术事务中心作为湖南省科学技术厅管理的副厅级公益一类事业单位。主要职责是承担省科学技术厅各类科技计划项目咨询、受理和评审;科技计划项目运行过程的评估评价、组织项目验收及后续服务;为科技管理平台建设、维护和科研项目资金协调、评估等提供技术支持和服务保障以及科技项目专家库、评估机构库的建设和日常维护;科技监督评价、科技评估管理、科研诚信和信用体系建设及省科学技术厅系统绩效评估;科学普及、科学传播、科技宣传、省科学技术厅新闻发布等相关服务;负责湖南军民科技协同创新平台建设和日常运营工作;军民两用科技成果中试熟化及工程转化中心、军民融合科技创新产业园、军民融合协同创新中心等科技服务平台建设及管理;推动国防科技大学等高等院校科技成果转化、促进军民两用技术双向转化和知识产权运营;引进军民融合高端人才、培育军民融合人才队伍、孵化军民融合创新型企业等相关服务工作;完成省科学技术厅交办的其他工作。
(二)机构设置
湖南省科学技术事务中心于2019年9月10日获批成立,加挂省产业技术协同创新研究院牌子。根据湘编〔2019〕22号文件规定,事务中心内设6个副处级部门,分别为:综合部、咨询评审部、项目运行服务部、绩效评价部、军创平台建设部、军民融合成果转化部。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省科学技术事务中心本级。湖南省科学技术事务中心无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算2684.34万元,其中,一般公共预算拨款2639.36万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元,上年结转结余44.98万元。收入较去年减少294.81万元,主要是2025年科技成果转化项目需移交指定机构,所以其他收入减少;且2025年度自科基金评审工作进度加快,工作经费已在2024年支付,故上年结转结余资金减少。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算2684.34万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出2282.84万元,社会保障和就业支出172.50万元,卫生健康支出68.00万元,住房保障支出161.00万元。支出较去年减少294.81万元,主要是2025年度自科基金评审工作进度加快,工作经费已在2024年支付,故2025年度相关业务工作经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2684.34万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,占0.00 %;公共安全支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出2282.84万元,占85.04%;社会保障和就业支出172.50万元,占6.43%;卫生健康支出68.00万元,占2.53%;住房保障支出161.00万元,占6.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数1280.36万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算1403.98万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出1403.98万元,主要用于科技计划项目申报受理立项评审、科技项目运行管理、科技经费管理与服务工作、科技新闻与宣传、科技成果转化等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位运行经费100.00万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为19.50万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费5.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.50万元),因公出国(境)费12.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少6.00万元,其中2025年因公出国(境)费工作安排减少预算4.50万元,公务用车运行费减少1.00万元,公务接待费减少0.50万元,主要是按照厉行节约的要求,严格控制公务接待、公务用车和因公出国等支出,确保经费使用更加规范高效。
(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算38.50万元,拟召开项目评审会议,人数为1000人,内容为组织专家对科技计划项目进行立项评审,至少12场次;拟召开项目验收会议,人数为413人,内容为组织专家对科技计划项目进行验收。
2025年本单位培训费预算49.00万元,开展培训如下:
(1)拟开展干部职工履职能力培训,人数为70人,内容为结合湖南省科学技术事务中心承担科技成果转移转化、科技金融、科技计划项目过程管理职责职能和工作实际,聚焦科技成果转化和项目管理专题,旨在拓宽领导干部和职工的战略视野,提升科学思维和专业能力,推动打造专业化第三方服务机构建设,在持续用力推进具有核心竞争力的科技创新高地中彰显更大的担当和作为;
(2)拟开展湖南省监督评估及科研诚信业务培训,人数为300人,内容为科研诚信与学风建设的意识责任与最新动态、科研诚信和学术规范、科技经费监管及科技监督等政策宣讲与业务实操培训;
(3)拟开展“弘扬科学家精神,系好学术生涯第一粒扣子”宣讲培训,人数约为1000人,内容为落实党中央决策部署,大力弘扬科学家精神、加强科研作风和学风建设,引导新入职医生和青年学子树立正确的学术观念,营造风清气正的科研环境;
(4)拟开展2025年度湖南省重点研发计划项目申报培训,人数约为15000人,内容为项目指南介绍、申报注意事项、申报常见问题解答、在线重点关注问题解答;
(5)拟开展2026年度湖南省自然科学基金项目申报宣讲培训,人数约为15000人,内容为讲解湖南省自然科学基金项目改革举措、湖南省自然科学基金项目资助体系、湖南省自然科学基金项目限项申报规定、湖南省自然科学基金项目申请者条件、湖南省自然科学基金项目依托单位职责;
(6)拟开展2025年立项项目运行管理培训,人数约为220人,内容为针对2025年新立项科技计划项目,开展项目运行管理、科研经费管理等方面政策宣讲,邀请财务专家对项目执行期内科研经费的独立核算、规范支出等进行专题辅导;
(7)拟开展2025年待验收项目业务培训,人数约为300人,内容为针对2025年执行期满的科技计划项目,开展项目验收政策宣讲,对项目验收程序及要求、项目验收申请书填写、验收报告撰写、技术及财务资料归集等进行专题培训。
2025年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无经费预算。
(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额 21.72万元,其中,货物类采购预算21.72万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值100.00万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100.00万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2639.36万元,其中,基本支出1280.36万元,项目支出1359.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算表
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