2025年湖南省科学技术厅本级预算
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
省科技厅为省政府组成部门,主要职责是承担省委科技委员会日常工作,协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实省委科技委员会的决定事项和工作部署;组织拟订全省科技发展重大战略、重大规划并督促实施;统筹推进战略科技力量建设、全省科技监督评价体系建设、全省创新体系建设和科技体制改革;协调组织重大科技项目并跟踪督促;研究提出统筹科技资源配置的政策建议并督促落实;会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设的政策措施并组织实施;开展国际和区域科技合作;负责省科学技术奖的评审组织工作、管理省自然科学基金委员会等。
(二)机构设置。
湖南省科学技术厅本级内设处室为18个,分别为:办公室、综合协调处、科技战略规划处、政策法规处、科技资源统筹处、科技安全与信息处、监督评估与科研诚信处、基础研究与科研条件处、实验室与创新平台处、前沿技术处、技术创新处、区域创新处、科技成果转化促进处、科技人才处(外国专家处)、科技合作处、人事处、机关党委(机关纪委)、离退休管理服务处;参公管理单位3个,分别为:省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:湖南省科学技术厅本级。湖南省科学技术厅本级无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算6524.43万元,其中,一般公共预算拨款6504.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余20.32万元。收入较去年减少696.94万元,主要是一般公共预算拨款和上年结转结余较去年有所较少。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算6524.43万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术支出4867.93万元,社会保障和就业支出982.50万元,卫生健康支出392万元,住房保障支出282万元。支出较去年减少696.94万元,主要是减少食堂管理费、部分政府购买服务。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算6524.43万元,其中,科学技术支出4867.93万元,占74.61%;社会保障和就业支出982.50万元,占15.06 %;卫生健康支出392万元,占6.01 %;住房保障支出282万元,占4.32%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数4683.37万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算1841.06万元(其中:上年结转项目资金20.32万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出1841.06万元,主要用于科技管理服务、媒体宣传、全省科技管理干部培训、研发行动、“三高四新”财源建设、创新平台统筹管理与评价、园区及企业高质量发展调研评估、科技报告和科技查新、区域科技交流对接、国际合作交流、科研诚信等方面工作。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位运行经费809.87万元,比上年预算减少115.5万元,下降12.48%,主要是减少食堂管理费、临建房电费等。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为162.53万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费39.53万元(其中,公务用车购置费18万元,公务用车运行费21.53万元),因公出国(境)费118万元。2025年“三公”经费预算较上年增加3.99万元,主要是2025年新增1台公务用车,公务用车购置费增加18万元;2025年因公出国(境)费减少13万元。
(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算36.3万元,拟召开全省科技奖励大会,人数约300人,内容为表彰2024年度获得省杰出贡献奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、创新团队奖、国际合作奖的个人及团队;拟召开全省科技工作会议,人数约150人,内容为梳理总结2024年全省科技创新工作,谋划部署2025年科技创新工作思路举措。此外,还计划召开党风廉政建设会议(150人)、警示教育会议(150人)、政治学习宣讲会(150人)等机关党建会议;以及专项工作调研座谈(预计8场,30人/场)、项目指南指导(1场,150人/场)等科技业务工作会议。2025年本单位培训费预算94.86万元,拟开展建设科技强省专题研讨班,人数约150人,主题为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神,学习领会习近平总书记关于科技创新的重要论述以及关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神,全面落实全国科技大会精神和省委科技委相关部署要求,加快建设科技强省;拟开展全省科技管理系统干部能力提升专题培训班,人数约70人,主题为学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述以及关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神,学习借鉴先进地区科技创新经验做法,开拓思维视野,提升专业能力,持续用力打造具有核心竞争力的科技创新高地;拟开展全省科技管理系统公文写作、信息宣传及机要保密业务培训班,人数约120人,内容为强化公文写作技巧和公文办理,提升科技新闻宣传和政务信息报送能力,加强机要保密及网络安全等业务水平;拟开展省科技厅党务(纪检)干部培训班,人数约80人,内容为学习党的创新理论成果、党务及纪检监察工作有关理论知识及业务;拟开展第七期社会组织党建培训班,人数约45人,主题为学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的系列重要讲话精神,规范党建业务工作标准,开展政策法规宣讲,进一步推动省级科技类社会组织高质量发展;拟开展全省科技系统依法行政培训班,人数约30人,内容为政策法规普法宣传教育。
2025年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额54万元,其中,货物类采购预算54万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车8辆;单位价值100万元以上设备1台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为6504.11万元,其中,基本支出4683.37万元,项目支出1820.74万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算表
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